In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt en per afzonderlijke post toegelicht waarbij specifiek wordt aangegeven wat de aard van het budget is en van welke looptijd er sprake is.
Incidentele lasten | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Aard van het budget/toelichting (1) | Looptijd (2) | Materiele omvang (3) ja of nee? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
College kabinetszaken - 80 jaar vrijheid & Samenwerking organiseren ALV M50 | 58 | 61 | In 2025 viert Nederland 80-jaar vrijheid. Om de viering ook in Leidschendam-Voorburg vorm te geven is budget beschikbaar gesteld in de kadernota 2025. De M50 is een netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland, gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en sociale innovatie. De M50 houdt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) en de gemeente Leidschendam-Voorburg is gastheer van de ALV in voorjaar 2025. | Tot en met 2025 | Ja | |
Dienstverlening - zaaksysteem | 147 | 60 | Het realiseren van dit project draagt bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aan te laten sluiten. | Tot en met 2026 | Ja | |
Sloopkosten Herenstraat 42 | 220 | 419 | De gemeente sloopt in opdracht van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42). In 2024 zijn al kosten gemaakt voor de sloop. De resterende kosten en de opbrengsten van de ontwikkelaar worden in 2025 verwacht. | Tot en met 2025 | Ja | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 51 | Er is, zoals in de eerste herziening van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie voorzien, geïnvesteerd in vervolgstappen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De uitgaven hebben betrekking op het onderzoek naar de energielabels van het vastgoed. Verder zijn vanuit deze middelen uitgaven voor een onderzoek naar de routekaart van de verduurzaming van vastgoed voorzien. | Tot en met 2025 | Ja | ||
Nieuwe huisvesting gemeenteraad | 350 | 323 | In de raadsvergadering van 19 maart 2024 is er op basis van twee moties een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 500.000 ten laste van de algemene reserve om scenario's uit te werken. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe raadzaal en huisvesting van de griffie wordt ook het benutten van de NO-kap voor extra werkplekken verder onderzocht. Het budget is ook hiervoor bestemd. Dit project hangt samen met het project herbestemming huize Swaensteyn. Het project is meerjarig en de werkzaamheden lopen door in 2026. | Tot en met 2026 | Ja | |
Subtotaal | 826 | 862 | ||||
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||
Smart Mobility - taskforce mobiliteit | 160 | 269 | Budget voor het organiseren en realiseren van toe te passen verkeersmaatregelen, die de doorstroming rondom de Mall verbeteren. | Tot en met 2025 | Ja | |
Aanlegplaatsen in de Vliet - verduurzaming | 80 | 50 | Vanuit het coalitieakkoord is er incidenteel geld beschikbaar gesteld om bij de aanlegplaatsen in de Vliet, onder andere nabij historisch erfgoed, aandacht te besteden aan duurzaamheid. | Tot en met 2025 | Ja | |
Actieplan verkeersveiligheid | 361 | 135 | De gemeente streeft naar een verkeerssysteem waarin iedereen elke dag veilig thuis kan komen. Het college heeft daarom het actieplan verkeersveiligheid opgesteld, waarin beschreven wordt op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden. Er zijn concrete acties opgesteld voor de volgende vier gebieden: infrastructuur, gedrag en educatie, handhaving en ‘Samen Veilig’ (iBabs 3101). Er is dekking vanuit de reserve mobiliteit. | Tot en met 2034 | Ja | |
Verkeersplan | 654 | 214 | Op 5 december 2023 (ibabs 3201) is een besluit genomen over de besteding van dit incidentele budget in 2024 en 2025. In 2024 is gestart met de werkzaamheden en deze lopen door in 2025. Er is in 2024 een regionale studie gedaan, en is een zogenaamde Hub gerealiseerd, er zijn extra deelauto’s bijgeplaatst en er zijn digitale gebieden aangewezen voor deelscooters. De kosten hiervan waren tot nu toe beperkt en aan de regionale studie is niet meebetaald. Al deze activiteiten lopen door of krijgen nog een vervolg in 2025. Ook de nog niet opgestarte onderwerpen kosten geld in 2025. Het betreft o.a.: inrichten vaste deelauto parkeerplaatsen en parkeervakken voor scooters, regionale samenwerking verder uitwerken, voorlichting en promotie en ambtelijke ondersteuning. | In 2025 | ||
CID Binckhorst | 178 | 456 | Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de inzet van een algemene projectleider/omgevingsmanager. | Tot en met 2026 | Ja | |
Metropolitane fietsroute | 85 | 14 | De voorbereidingskosten voor de Metropolitane fietsroute Den Haag - Pijnacker worden in 2024 uitgevoerd. | Tot en met 2025 | Ja | |
Fietspad Beetslaan | 50 | 1 | In het verkeers- en vervoerplan 2024 is opgenomen dat stapsgewijs wordt gewerkt aan de realisatie van de Verlengde Velostrada, een metropolitane fietsroute, parallel aan het spoor Den Haag-Leiden. Het inrichten van de Nicolaas Beetslaan als fietsstraat is één van de deelprojecten van dit project. Dit budget wordt ingezet voor de voorbereiding van dit project. | Tot en met 2026 | Ja | |
Fietspromotie en veilig fietsparkeren | 60 | 43 | Het stimuleren van het fietsgebruik vraagt een brede aanpak die naast het verbeteren van de fietsinfrastructuur ook bestaat uit goede stallingsvoorzieningen en het genereren van positieve aandacht voor de fiets. Met maatregelen en activiteiten binnen de campagne LVFietst! wordt gewerkt aan betere communicatie en promotie, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. | Tot en met 2025 | Ja | |
RR halte LV / OV - bereikbaarheid Leidschendam Zuid | 220 | 78 | RandstadRail en de metro bieden een hoogwaardig alternatief voor verplaatsingen per auto van en naar grote delen van de regio. Om ervoor te zorgen dat inwoners goed gebruik kunnen maken van de RandstadRail, moeten onder andere de op- en overstapmogelijkheden aangepakt worden. Daarnaast is het verbeteren van de verbinding met Leidschendam Zuid van belang. | Tot en met 2027 | Ja | |
Subtotaal | 1.848 | 1.260 | ||||
3. Economie | ||||||
Aanleg glasvezelkabel | 200 | 203 | Op basis van de motie Voortzetting operatie stoeptegel worden de degeneratievergoedingen langer ingezet voor de extra reparatiewagen. De inkomsten worden hiertoe gestort in de algemene reserve en gedurende 4 jaar gefaseerd ingezet voor het operationeel houden van de reparatiewagen. | Tot en met 2028 | Ja | |
Subtotaal | 200 | 203 | ||||
4. Onderwijs | ||||||
Tijdelijke onderwijshuisvesting – Oude Bleijk Verbouwing | 180 | 115 | In verband met de vernieuwbouw van de PO De Vijverhof is een tijdelijke onderwijshuisvestingslocatie gevonden in de Oude Bleijk (BBV 3854). Het budget voor de verbouwing is verdeeld over de jaren 2024 en 2025, achteraf blijkt dat het gedeelte voor 2024 te hoog ingeschat was en de kosten merendeel in 2025 worden uitgegeven. | Tot en met 2028 | Ja | |
Subtotaal | 180 | 115 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Zwembaden - energiekosten | 175 | 173 | Door het afsluiten van nieuwe energiecontracten door Sportfondsen Nederland stijgen de kosten fors ten opzichte van 2023. | Tot en met 2026 | Ja | |
Groen-blauwe projecten | 120 | 32 | Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente is een startbudget beschikbaar gesteld. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’). | Tot en met 2025 | Ja | |
Landschapstafel Duinhorst en Weide - proceskosten | 190 | 135 | Restant budget uit het voormalige subsidieprogramma Duin, Horst & Weide, ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke projecten binnen de regionale samenwerking. De middelen worden gebruikt voor onder andere verkennende ontwerpstudies en landschaps-ecologisch onderzoek ter ondersteuning van verdere ontwikkeling op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | 485 | 341 | ||||
6. Sociaal domein | ||||||
Sterk voor Noord | 1.087 | 939 | Budget is bedoeld ter versterking van een aantal wijken in de gemeente. Het budget is verdeeld in drie opgaven, Jeugd en Onderwijs, Financiële zelfredzaamheid en Fijn en veilig wonen. Met het programma Sterk voor Noord wil de gemeente samen met organisaties en inwoners ervoor zorgen dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen naar het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg. | In 2025 | Ja | |
Langer Zelfstandig Wonen | 2.170 | 13 | Voor Langer Zelfstandig Wonen is er een nieuw beleidsplan opgesteld (iBabs 3831) om voor de komende jaren diverse locaties beschikbaar te maken voor dit doel. Het budget is verdeeld in de volgende opgaven: toegankelijke nieuwbouw, ondersteuning langer zelfstandig wonen, collectieve woningaanpassing en communicatiecampagne. | Tot en met 2030 | Ja | |
Integraal Zorgakkoord | 130 | 83 | Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen (iBabs 3733). | Tot en met 2026 | Ja | |
Minimabeleid - Leefgeld Vluchtelingen Oekraïne | 600 | 508 | Budget voor leefgeld ten behoeve van de opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden, bedoeld voor basisbehoeften zoals kleding en voedsel. | Tot en met 2027 | Ja | |
Minimabeleid - Alleenverdienersproblematiek | 72 | 110 | Budget voor ondersteuning van huishoudens met één inkomen binnen het minimabeleid, gericht op het verzachten van inkomens- en koopkrachtproblemen bij alleenverdieners. | Tot en met 2026 | Ja | |
Participatiebudget | 32 | 6 | Het tijdelijke budget vanuit het R&P Beleid wat over was uit 2024 is over gezet naar 2025. De kosten zijn ook op het structurele budget geboekt vandaar de onderuitputting. Dit extra budget is gebruikt om meer reintegratie trajecten te kopen om mensen aan het werk te krijgen (die nu in de bijstand zitten) | Tot en met 2025 | Nee | |
Sociaal Servicepunt | 140 | 0 | Het Sociaal Service Punt (SSP) is het loket waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen met vragen op sociaal gebied. Om inwoners beter van dienst te kunnen zijn is het gewenst om het SSP door te ontwikkelen en de zichtbaarheid hiervan te vergroten, zodat de gemeente inwoners beter van dienst kan zijn. De kosten voor het aanschaffen van een systeem om het SSP zichtbaarder en effectiever te kunnen inzetten kunnen gedeclareerd worden bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De kosten van het onderhoud hiervoor komen bij de gemeente te liggen. | Tot en met 2025 | ||
(Nood)opvang vluchtelingen - Oekraïne crisis | 3.614 | 2.836 | De gemeente maakt in 2025 kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag van € 61 per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente een vergoeding. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | 7.845 | 4.505 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
Bodem - Onderzoek Herenstraat | 530 | 394 | Het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 40-42 wordt verkocht. Na de verkoop wordt dit pand gesloopt en kan worden gestart met bodemonderzoek. Na afronding van het onderzoek wordt ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd. | Tot en met 2025 | Ja | |
Integraal Zorgakkoord | 422 | 815 | Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen. Dit budget bestaat uit de volgende opgaven: regionale preventiestructuur, preventie kansrijke start extra, mentale gezondheid preventie jeugd, aanpak overgewicht, mentale gezondheid ontwikkeling achterstand en verbinding medisch sociaal domein (iBabs 3733). | Tot en met 2026 | Ja | |
Gemeentebrede aanpak energietransitie (bestemmingsreserve) | 115 | 33 | In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie, zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Stimuleren van energiebesparing of duurzame opwek bij vastgoed, Faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven, Begeleiding van VvE’s bij het aanvragen van subsidie voor een DMJOP en het vervolgtraject. Organisatie van collectieve inkoopacties, Onderzoeken, advies en begeleiding. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Basisfinanciering gemeentebrede aanpak energietransitie | 1.923 | 1.507 | In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele activiteiten van het programma. Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Subtotaal | 2.990 | 2.749 | ||||
8. Bouwen en Wonen (VHLOSV) | ||||||
Ruimtelijk beleid - Omgevingsvisie | 286 | 292 | Budget voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, inclusief het opstellen van een separaat Gebiedsprogramma Stompwijk en een wettelijk verplichte Omgevingseffectrapportage. De uitvoering vraagt om specialistische kennis op het gebied van ruimtelijk beleid en milieueffecten, die niet binnen de organisatie beschikbaar is. Hiervoor zijn externe expertise, een extern projectleider en adviesbureaus ingezet ter ondersteuning en aansturing van het proces. | Tot en met 2025 | Ja | |
Gebiedsvisie Veurse Achterweg | 375 | 52 | Budget voor het opstellen van een Gebiedsvisie voor de herontwikkeling van een vrijkomende locatie en aangrenzende kavels. Het budget is bedoeld voor de voorbereidende fase, conform het opgestelde projectplan en kostenraming. | Tot en met 2025 | Ja | |
Voorbereidingsbudget Ruimtelijke Projecten | 50 | De crisis op de woningmarkt en de woningbouw opgave krijgen landelijk, regionaal en lokaal veel aandacht. De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt haar steentje bij aan deze opgave en wil daarin slagvaardig kunnen handelen. Een Voorbereidingsbudget Ruimtelijke Projecten draagt bij aan het vergoten van de slagvaardigheid. | Tot en met 2035 | Ja | ||
Vastgoedmanagement | 180 | 113 | Budget voor structurele deskundige capaciteit ten behoeve van professioneel vastgoedmanagement. De inzet is bedoeld voor het uitvoeren van taken die momenteel niet zijn belegd binnen de organisatie, aanvullend op de bestaande beleids-, beheer- en aan- en verhuurtaken, om te komen tot een integraal en professioneel beheer van het gemeentelijk vastgoed. | Tot en met 2025 | Ja | |
Omgevingsplan | 300 | 280 | Budget voor projectcapaciteit en specifieke expertise ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma’s. De benodigde capaciteit en expertise zijn binnen de huidige organisatie onvoldoende beschikbaar en worden ingezet om deze nieuwe wettelijke instrumenten zorgvuldig te realiseren en kennis binnen de organisatie op te bouwen. | Tot en met 2027 | Ja | |
Gebiedsvisie en- plan Leidschendammerhout | 139 | 152 | De gemeente is van plan om met de diverse stakeholders tot een gebiedsvisie en uitvoeringsplan voor Leidschendammerhout te komen. De gebiedsvisie moet de gewenste richting geven voor de inrichting en het gebruik van het gebied op korte en middellange termijn. | Tot en met 2026 | Ja | |
Grondexploitaties | 9.779 | 7.836 | Mutaties op basis van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (MPG 2025). | Tot einde grondexploitaties (is nu 2030) | Ja | |
Basisfinanciering Wijkaanpakken Energietransitie | 543 | 411 | Voor de uitvoering van de wijkaanpakken, blijft het nodig om in het bestedingsplan zorg te dragen voor voldoende financiële ruimte om alle wijken tot 2050 te ondersteunen in de transitie naar het gebruik van gas naar schone energie. Deze post betreft voornamelijk personele capaciteit om dat te realiseren. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Herbestemming Huize Swaensteyn | 126 | 91 | Met de motie Bestemming huize Swaensteyn (ID 796) heeft de raad het college verzocht om passende alternatieven te vinden voor een bestemming van Huize Swaensteyn en een daarbij horende business case uit te werken. | Tot en met 2026 | Ja | |
Nationaal Isolatieprogramma | 497 | 535 | Isolatieprogramma t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties. | Tot en met 2028 | Ja | |
Planfinanciering Heuvel-Amstelwijk | 388 | 405 | Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken. | Tot en met 2027 | Ja | |
SPUK aanpak Energiearmoede | 210 | 86 | Deze uitkering wordt door het Rijk verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. | Tot en met 2025 | Ja | |
SPUK proeftuin aardgasvrije woningen | 700 | In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt. Zoals beschreven in de planning in de aanvraag voor de Rijksbijdrage zullen de eerste woningen en gebouwen in de wijk naar verwachting na 2025 aardgasvrij gemaakt worden. | Tot en met 2030 | Ja | ||
Stimuleringsregelingen Energietransitie | 1.000 | 913 | De stimuleringsmaatregelen hebben betrekking op de gemeentebrede aanpak, educatie en subsidies. Naast de wijkaanpak kennen we een gemeentebrede aanpak energietransitie. We informeren inwoners en we organiseren collectieve inkoopacties. In het kader van educatie verzorgen we lespakketten voor scholen. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Subtotaal | 14.573 | 11.167 | ||||
10. Overhead | ||||||
Administratie - boekhouding | 100 | 204 | Dit budget wordt ingezet voor een ERPx-ontwikkelaar die binnen het project ondersteuning biedt aan de administratie en boekhouding. | Tot en met 2026 | Ja | |
WOO - implementatie | 75 | De Wet open overheid (Woo) verplicht de gemeente om bestuurlijke informatie openbaar te maken en om de informatiehuishouding op orde te hebben en houden. Het budget wordt ingezet voor de aanschaf en implementatie van een eigen platform waarop de documenten kunnen worden geplaatst. | Tot en met 2026 | Ja | ||
NIS2/BIO | 69 | 87 | De implementatie van NIS2 en de aankomende Cyberbeveiligingswet verplicht de gemeente tot forse investeringen in informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid. Als essentiële entiteit moet de gemeente voldoen aan de BIO2 en een Information Security Management System (ISMS) implementeren conform NEN-ISO/IEC 27001. | Tot en met 2034 | Ja | |
Werk & Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) | 53 | Budget voor de verdere uitwerking en start van de pilot coördinatie Sociaal Domein. De middelen zijn nodig om de pilot daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en zijn gekoppeld aan het Actieplan Jeugd, waarvan de pilot onderdeel uitmaakt. In 2025 wordt het acti | Tot en met 2025 | Ja | ||
Subtotaal | 297 | 291 | ||||
Overig | ||||||
Incidentele lasten van beperkte omvang | 131 | 90 | Naast de materiële incidentele posten zijn in dit overzicht ook incidentele lasten opgenomen met een beperkte financiële omvang. Het betreft posten onder de €50.000 die naar hun aard incidenteel zijn en ook in voorgaande jaren op deze wijze zijn opgenomen, maar individueel niet materieel zijn. Deze zijn uit oogpunt van volledigheid in de bijlage opgenomen en betreffen de volgende posten: samenwerking – organiseren ALV M50, kruispunt Appelgaarde–Hofzichtlaan, Nationaal Programma Onderwijs, verbeterplan Stationsplein Voorburg (herontwerp), Schone Lucht Akkoord en Visie elektrificatie van vervoer. | Divers | Nee | |
Subtotaal | 131 | 90 | ||||
Totaal incidentele lasten | 29.375 | 21.584 | ||||
Incidentele baten | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Aard van het budget/toelichting (1) | Looptijd (2) | Materiele omvang (3) ja of nee? | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
Sloopkosten Herenstraat 42 | 285 | De gemeente sloopt in opdracht van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42). | Tot en met 2025 | Ja | ||
Subtotaal | 285 | 0 | ||||
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | ||||||
Smart Mobility | 160 | 135 | Er zijn voor de verkeersmaatregelen rondom de Mall lasten opgenomen onder Smart Mobility. Onderdeel van deze lasten zijn de inzet van verkeersregelaars. Voor dit stuk ontvangen we een bijdrage van de Mall. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | 160 | 135 | ||||
3. Economie | ||||||
Aanleg glasvezelkabel | 810 | 785 | Op basis van de motie Voortzetting operatie stoeptegel worden de degeneratievergoedingen langer ingezet voor de extra reparatiewagen. De inkomsten worden hiertoe gestort in de algemene reserve en gedurende 4 jaar gefaseerd ingezet voor het operationeel houden van de reparatiewagen. | Tot en met 2028 | Ja | |
Subtotaal | 810 | 785 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Landschapstafel Duinhorst en Weide - proceskosten | 135 | 111 | De gemeente is penvoerder van de Landschapstafel Duinhorst en Weide. Hiervoor worden extra kosten gemaakt. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | 135 | 111 | ||||
6. Sociaal Domein | ||||||
Integraal Zorgakkoord (IZA) - Extra uitbreiding Welzijn op Recept | 80 | 138 | Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen (iBabs 3733). | Tot en met 2026 | Ja | |
Minimabeleid - Leefgeld Vluchtelingen Oekraïne | 640 | 645 | Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld voor vluchtlingen vanuit Oekraïne en de bijbehorende uitvoeringskosten. | Tot en met 2026 | Ja | |
(Nood)opvang vluchtelingen - Oekraïne crisis | 3.614 | 4.527 | De gemeente maakt in 2025 kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag van € 61 per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente een vergoeding. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | 4.334 | 5.205 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
Basisfinanciering gemeentebrede aanpak energietransitie | 1.923 | 1.513 | In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele activiteiten van het programma. Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Integraal Zorgakkoord (IZA) | 612 | 767 | Het IZA is een landelijke set van maatregelen welke gericht zijn op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorgkosten. Via de centrumgemeente Zoetermeer ontvangen wij gelden uit de SPUK IZA. De bedragen worden jaarlijks toegekend op basis van aangeleverde plannen. Dit budget bestaat uit de volgende opgaven: mentale gezondheid preventie jeugd, regionale preventiestructuur, aanpak overgewicht, preventie kansrijke start extra, mentale gezondheid ontwikkeling achterstand en verbinding medisch sociaal domein (iBabs 3733). | Tot en met 2026 | Ja | |
Subtotaal | 2.535 | 2.280 | ||||
8. Bouwen en Wonen (VHLOSV) | ||||||
SPUK proeftuin aardgasvrije woningen | 700 | In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015. Deze voorbereidende activiteiten hebben nog niet direct geleidt tot woningen en gebouwen die aardgasvrij zijn gemaakt. Zoals beschreven in de planning in de aanvraag voor de Rijksbijdrage zullen de eerste woningen en gebouwen in de wijk naar verwachting na 2025 aardgasvrij gemaakt worden. | Tot en met 2030 | Ja | ||
Gebiedsvisie en- plan Leidschendammerhout | 139 | Financiële bijdrage van Dunea ten behoeve van het opstellen van een gebiedsvisie en uitvoeringsplan voor Leidschendammerhout. De bijdrage is bedoeld ter ondersteuning van de gezamenlijke visievorming met stakeholders over de inrichting en het gebruik van het gebied op korte en middellange termijn. | Tot en met 2026 | Ja | ||
Basisfinanciering Wijkaanpakken Energietransitie | 543 | 411 | Voor de uitvoering van de wijkaanpakken, blijft het nodig om in het bestedingsplan zorg te dragen voor voldoende financiële ruimte om alle wijken tot 2050 te ondersteunen in de transitie naar het gebruik van gas naar schone energie. Deze post betreft voornamelijk personele capaciteit om dat te realiseren. | 2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023 | Ja | |
Nationaal Isolatieprogramma | 497 | 535 | Isolatieprogramma t.b.v. het nemen van energiebesparende maatregelen eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar/ bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een VvE, woonverenigingen en wooncorporaties. | Tot en met 2028 | Ja | |
Planfinanciering Heuvel - Amstelwijk | 388 | 408 | Met deze regeling kunnen andere collega's en/of externe deskundigen ingehuurd worden voor werkzaamheden in de Heuvel-Amstelwijk. De gemeente krijgt hierdoor tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- energietaken. | Tot en met 2027 | Ja | |
SPUK Aanpak Energiearmoede | 210 | 86 | Deze uitkering wordt door het Rijk verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. | Tot en met 2025 | Ja | |
Grondexploitaties | 9.779 | 7.021 | Mutaties op basis van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (MPG 2025). | Tot einde grondexploitaties (is nu 2030) | Ja | |
Subtotaal | 12.256 | 8.462 | ||||
9. Overige onderdelen | ||||||
Gemeentefonds - eenmalige daling | -2.700 | -2.700 | Het Rijk, de VNG en IPO hebben een afspraak gemaakt met de financieel toezichthouders om de eenmalige daling van het gemeentefonds in 2025 aan te merken als negatieve incidentele baat. | Tot en met 2025 | Ja | |
Subtotaal | -2.700 | -2.700 | ||||
Overig | ||||||
Incidentele baten van beperkte omvang | 143 | 578 | Naast de materiële incidentele posten zijn in dit overzicht ook incidentele baten opgenomen met een beperkte financiële omvang. Het betreft posten onder de €50.000 die naar hun aard incidenteel zijn en ook in voorgaande jaren op deze wijze zijn opgenomen, maar individueel niet materieel zijn. Deze zijn uit oogpunt van volledigheid in de bijlage opgenomen en betreffen de volgende posten: Samenwerking - organiseren ALV M50, CID Binckhorst, Nationaal Programma Onderwijs, Park Vreugd & Rust - tuinmuren, Verkoop snippergroen, Sterk voor Noord, Langer Zelfstandig Wonen, Schone Lucht Akkoord, Gebiedsvisie Veurse Achterweg en Stimuleringsregelingen Energietransitie. | Divers | Nee | |
Subtotaal | 143 | 578 | ||||
Totaal incidentele baten | 17.957 | 14.856 | ||||
Incidentele verrekeningen met reserves | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Aard van het budget/toelichting (1) | Looptijd (2) | Materiele omvang (3) ja of nee? | |
Storting in de reserves | ||||||
Overige reserves | 7.889 | 7.695 | De stortingen van 2025 uit de Overige Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserves | Geen einddatum | Ja | |
Alg. reserve vrij besteedbaar | 4.438 | 4.410 | De stortingen van 2025 uit de Algemene Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Algemene Reserve | Geen einddatum | Ja | |
Totaal stortingen in de reserves | 12.327 | 12.105 | ||||
Onttrekking aan reserves | ||||||
Alg. reserve vrij besteedbaar | 5.587 | 5.587 | De onttrekkingen van 2025 uit de Algemene Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Algemene Reserve | Geen einddatum | Ja | |
Overige reserves | 11.416 | 8.494 | De onttrekkingen van 2025 uit de Overige Reserve zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserves | Geen einddatum | Ja | |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 17.003 | 14.081 | ||||
Totaal verrekeningen reserves | 4.676 | 1.976 | ||||
Totaal per saldo | 6.742 | 4.751 | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Structurele verrekeningen met reserves | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Reserve dekking afschrijvingslasten | 1.167 | 1.167 | De onttrekkingen van 2025 uit de Reserve dekking afschrijvingslasten zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserves | |||
Reserve herwaardering activa | 350 | 350 | De onttrekkingen van 2025 uit de Reserve herwaardering activa zijn verder toegelicht bij het overzicht Reserves, onderdeel Bestemmingsreserves | |||
Totaal | 1.517 | 1.517 | ||||
